Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300068 PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za poštou 7/A, 92001 Hlohovec, SK Nákup kancelárskych potrieb 119,69 EUR 08/02/2023
2300069 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – budova 11,14 EUR 08/02/2023
2300057 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK analýza pitných vôd 528 EUR 08/02/2023
2300067 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie služieb BOZP, PO 228 EUR 08/02/2023
2300083 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK Update LWS, CG Hotline 2523,84 EUR 08/02/2023
2300081 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK Poplatok za spracovanie PP 84,15 EUR 08/02/2023
2300082 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK CG HotLine 2320,56 EUR 08/02/2023
2300079 WTW,meracia a analytická technika, s.r.o., ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, SK Nákup chémia – ČOV 159,84 EUR 08/02/2023
2300080 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Záloha plyn – budova 1916 EUR 08/02/2023
2300077 Ing.Zuzana Balková, Dvorníky č.452, 92056 Dvorníky, SK Ohlásenie – odpady hlásenia 276 EUR 08/02/2023