Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401150 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 20/01/2025
2401162 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Oprava logger 5 ks 3596,4 EUR 20/01/2025
2401171 MSAC s.r.o., Mlynská 120/3, 94901 Nitra, SK Poradenské a konzultačné služby 4240 EUR 20/01/2025
2401165 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK Nákup vod. materiálu 424,52 EUR 20/01/2025
2401172 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Nákup mobilného telefónu 1 EUR 20/01/2025
2401166 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup konektoru pre dataloger 46,8 EUR 20/01/2025
2401163 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 250,21 EUR 20/01/2025
2500012 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Servis – zariadenie ČOV 177,12 EUR 20/01/2025
2401170 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK Vytýčenie – ul. Školská 141 EUR 20/01/2025
2500008 ESET spol.s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Antivírus ČOV – 2 roky 129,99 EUR 20/01/2025