Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401158 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betónu 115,9 EUR 20/01/2025
2401205 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Vyúčtovanie spotreby plynu – budova -354,93 EUR 20/01/2025
2401130 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 1783,2 EUR 20/01/2025
2401132 SPP - distribúcia , a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK Vyjadrenie k existencii sieti 18 EUR 20/01/2025
2500010 MAAN Reklama s.r.o., M. Bela 61/2, 92001 Hlohovec, SK Prelepenie DZ – parkovisko 127,92 EUR 20/01/2025
2500011 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK Nájomné ATS Vinohradská 70,89 EUR 20/01/2025
2401177 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup materiálu 430,52 EUR 20/01/2025
2401197 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Služby mob.operátora ČOV 95,31 EUR 20/01/2025
2401128 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK Nákup vodárenského materiálu 278,14 EUR 20/01/2025
2401195 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – budova -238,16 EUR 20/01/2025