Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2020011 Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 preprava kameniva 580,32 € 18/02/2020
1020200065 TBB Servis s.r.o., Okružná 42, Malinovo 900 45 údržba stroja JCB 74,40 € 18/02/2020
9001289610 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 1/2020 147,05 € 18/02/2020
2201000112 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Hlohovec 1/2020 68 211,79 € 17/02/2020
2201000110 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Šulekovo 1/2020 13 404,01 € 17/02/2020
1442444391 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 obstaranie OPP 28,14 € 17/02/2020
2020/011 ElektroLIGHT s.r.o., Za poštou 12/A, Hlohovec 920 01 výmena stropného svietidla v objekte VSHC 55,32 € 17/02/2020
2020/0153 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava 42, 841 03 pripojenie na SRP – mesačný poplatok 2/2020 153,36 € 17/02/2020
7479804727 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – záloha 2/2020 1 092,21 € 11/02/2020
7479804983 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 2/2020 11,14 € 11/02/2020