Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
, 05/03/2022
2200185 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK nákup telefónu Maxcom 1 EUR 05/03/2022
2200186 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, 92101 Piešany, SK mesačný poplatok GPS 105,6 EUR 05/03/2022
2200189 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, SK mesačný poplatok – pripojenie na SRP 153,36 EUR 05/03/2022
2200190 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 473,55 EUR 05/03/2022
2200191 Uni Credit Bank Czech, Šancová 1/A, 83104 Bratislava, SK poplatok za bankovú informáciu 79,67 EUR 05/03/2022
2200192 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D, 82101 Bratislava, SK nákup stravných lístkov 1221,54 EUR 05/03/2022
2200067 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK záloha plyn – ČOV 356 EUR 05/03/2022
2200113 Martin Ščasný, Bzince 15, 95605 Radošina, SK oprava ohrievača vody – budova 90 EUR 05/03/2022
2200114 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK oprava XiLog, logger – 2 ks 786 EUR 05/03/2022